11月30日,我校召开2018年第21次党委会,听取“后勤服务中心(原总公司)内部审计整改报告”专题汇报并进行了专门研究。校领导班子成员出席,党委、校长办公室,后勤服务中心负责人参加会议。会议由校党委书记刘剑虹主持。
后勤服务中心主任围绕学校内部审计涉及到的总公司监管、内控制度与执行、合同与资产管理、财务管理与核算等四个方面12个问题整改情况向校党委进行了专题汇报。为确保整改工作取得实效,后勤服务中心专门成立审计整改工作组,五次召开总经理办公会议,进行专题研究,形成整改工作方案,以问题为导向扎实推进整改工作。
会议充分肯定了后勤服务中心(原总公司)内部审计整改工作,认为整改基本到位,并要求,一是后勤服务中心要进一步处理好规范管理与推进发展的关系,属于经营性的,要遵循经济规律,属于公共服务性的,要提升服务质量;二是要进一步明晰后勤服务中心、后勤服务有限公司、资产经营公司等机构的责权利关系;三是要以后勤总公司内部审计与整改为样本,将内部审计延伸到学校工作的主要环节,做好各二级单位内部审计工作,开展自查自纠和内部整改。会议强调,各二级单位接受内部审计后必须进行逐条整改和销号,整改报告要向校长办公会或党委会专题汇报。
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